“卫生健康行业内部审计指引”培训会取得预期成效

2024-04-14

卫生健康行业内部审计指引培训会取得预期成效


2024年41112日,辽宁省卫生经济学会医院内部审计专业委员会在沈阳举办卫生健康行业内部审计指引培训会。培训会得到国家卫生健康委财务司审计评价处的大力支持,邀请到卫生健康行业内部审计指引6位课题研究负责人针对大型医用设备绩效、高值医用耗材、建设项目、采购管理、合同管理、内部控制评价等6个专项审计指引进行培训,来自省内外卫生健康行政部门、各级医疗卫生机构的160余位卫生经济管理工作者参加了培训。图片1.png

本次培训,进一步明确了卫生健康行业内部审计“审什么”“怎么审”的问题对提升卫生健康行业内部审计队伍的专业化水平以及内部审计工作质效起到重要推动作用。

培训会开幕式由辽宁省卫生经济学会郑凤春会长主持,辽宁省内部审计协会副会长孟越、辽宁省卫生健康委财务审计处处长刘海鹰出席培训会并致辞。

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培训环节,首先由北京医院审计处处长陈洁对“大型医用设备绩效专项审计指引”进行解读,她从概述、要点、案例三个方面进行了全面介绍,从数量、质量、时效、成本、效益方面给出了政策标准、方式方法、实现路径,有很强的操作性和指导性。

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北京大学口腔医院审计室主任苑东“高值医用耗材专项审计指引”进行解读,从高值医用耗材的特点入手,引领大家重点关注遴选采购、库存管理、物价收费、使用评价等环节,指导大家加强耗材全生命周期的审计。

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华中科技大学同济医学院附属协和医院财务处处长孙文对“建设项目专项审计指引”进行解读,以问题为导向,对建设项目全过程的审计质量提升进行了深入的分析和总结,对如何突破审计困境提出了切实有效的措施,带给参训人员诸多启发。

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国家食品安全风险评估中心财务处处长齐军对“采购管理专项审计指引”进行解读,首先对采购审计目标进行了分析,强调要“以终为始”,才能做好审计方案,并对18个采购审计要点逐一进行了精彩讲解。

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中国医学科学院整形医院审计处处长李小凤“合同管理专项审计指引”进行解读,从审计目的与依据、范围、方法等六个方面,结合大量实操案例进行了讲解,使参训人员对合同管理审计的全过程有了清晰认识。

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中国医学科学院肿瘤医院审计处处长张秀娜“风险评估和内部控制评价工作指引”进行解读使参训人员对如何构建内部控制评估指标,如何高质量完成内部控制评价报告,如何构建运行有效、监督到位的内部控制体系等问题有了更清晰和全面的认识。

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培训环节的主持人分别由郑凤春会长及内部审计专委会副主任委员王鲁娜、宋艳、才杰,常委时媛媛、李晓蕊担任。最后内部审计专委会主任委员于筠对培训会进行总结,经过共同努力,培训取得了预期成效。

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